Faktura zakupu
W dokumencie zakupu będą możliwe do wyboru opcje Typu dokumentu zgodne z wytycznymi MF. Fakturę wprowadzamy w menu Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu.
Typ dokumentu zakupu | Oznaczenie dowodu zakupu (pole opcjonalne). Wykazuje się przez wybór odpowiedniego oznaczenia dowodu, w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu zakupu: · MK - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy; · VAT_RR - w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy; · WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego, przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.
|
MPP | Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (pole opcjonalne). Podaje się „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. WAŻNE W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP. W 360 Księgowość należy zaznaczyć check-box widoczny pod rachunkiem bankowym. |
IMP | Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne). Podaje się „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.
W przypadku 360 Księgowość oznaczenie to zostanie nadane automatycznie gdy w fakturze pojawi się kontrahent spoza UE. W karcie dostawcy należy wybrać kraj spoza UE. |
Oznaczenie IMP na fakturach zakupu
Oznaczenie IMP musi zostać wskazane w pliku JPK w przypadku zakupów z kraju spoza UE. W programie aby uzyskać oznaczenie IMP w pliku JPK należy dodać Dostawcę oraz wskazać w karcie dostawcy kraj spoza UE.
Następnie dodać fakturę zakupu wybierając tego Dostawcę. Po zapisaniu faktury system rozpozna taki zakup jako IMP automatycznie. Więcej o tym w podręczniku do księgowania importu spoza UE.
Schemat pliku zawiera już oznaczenie IMP.
Oznaczenie TP na fakturze Sprzedaży w przypadku nabycia WNT od jednostki powiązanej
W przypadku zakupu towarów lub usług w procedurze nabycia wewnątrzwspólnotowego od jednostki powiązanej, w części ewidencyjnej podatku należnego należy skazać oznaczenie TP przy danej operacji. W 360 Księgowość aby uzyskać to oznaczenie należy dodać kartę Dostawcy w menu Zakupy > Dostawcy oraz zaznaczyć opcję Podmiot powiązany. Opcję tę może zaznaczyć tylko osoba będąca głównym użytkownikiem danej firmy.
Następnie dodać fakturę zakupu wybierając tego dostawcę z listy. Po zapisaniu faktury system rozpozna transakcję i oznaczenie TP pojawi się w pliku JPK przy fakturze wykazanej w części ewidencji podatku należnego.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość